Format for betalinger med KaSel

Parent Previous Next

Følgende format gælder for filer, der sendes til SDC (Sparekassernes Datacentral).

 

Indenlandsk overførsel (konto til konto):

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

4

Recordtype

K061

5

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

19

8

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ

27

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

42

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

43

20

Debitorreference

’Tekst’ feltet fra kassekladden

63

1

Alternativ afs.

N: Ingen alternativ afsender

64

18

Alternativ stilling

Tom

82

32

Alternativ navn

Tom

114

32

Alternativ adr.

Tom

146

4

Alternativ postnr.

Tom

150

4

Regnr.

Reg.nr. på modtagers pengeinstitut (kortart 01




konverteres til Reg.nr. 1199)

154

10

Kontonr.

Kontonummer for indsættelse af beløb

164

3

Antal tekstlinier

006: Ialt 6 tekstlinier

167

35

Tekstlinie1

”Faktura nr. ” + fakturanummer

202

35

Tekstlinie2

”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

237

4 x 35

Tekstlinie3 - 6

Ialt 4 tekstlinier til modtager

 

Giroindbetalingskort:

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

4

Recordtype

K006

5

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

19

8

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ

27

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

42

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

43

20

Debitorreference

’Tekst’ feltet fra kassekladden

63

1

Alternativ afs.

N: Ingen alternativ afsender

64

18

Alternativ stilling

Tom

82

32

Alternativ navn

Tom

114

32

Alternativ adr.

Tom

146

4

Alternativ postnr.

Tom

150

10

Gironr.

Modtagers gironr.

160

2

Kortartkode

Kortart: 04, 15, 41

162

19

Betalerident.

Betaleridentifikation fra OCR-linie

181

3

Antal tekstlinier

006: Ialt 6 tekstlinier

184

35

Tekstlinie1

”Faktura nr. ” + fakturanummer

219

35

Tekstlinie2

”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

254

4 x 35

Tekstlinie3 - 6

Ialt 4 tekstlinier til modtager

 

Fælles indbetalingskort - kortart = 71:

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

4

Recordtype

K020

5

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

19

8

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ

27

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

42

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

43

20

Debitorreference

’Tekst’ feltet fra kassekladden

63

8

FI nr.

Modtagers kreditornr.

71

2

Kortartkode

71

73

15

Betalerident.

Betaleridentifikation fra OCR-linie

 

Fælles indbetalingskort - kortart = 73:

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

4

Recordtype

K073

5

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

19

8

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ

27

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

42

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

43

20

Debitorreference

’Tekst’ feltet fra kassekladden

63

8

FI nr.

Modtagers kreditornr.

71

2

Kortartkode

73

73

1

Alternativ afs.

N: Ingen alternativ afsender

74

18

Alternativ stilling

Tom

92

32

Alternativ navn

Tom

124

32

Alternativ adr.

Tom

156

4

Alternativ postnr.

Tom

160

3

Antal tekstlinier

006: Ialt 6 tekstlinier

163

35

Tekstlinie1

”Faktura nr. ” + fakturanummer

198

35

Tekstlinie2

”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

233

4 x 35

Tekstlinie3 - 6

Ialt 4 tekstlinier til modtager

 

Fælles indbetalingskort - kortart = 75:

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

4

Recordtype

K075

5

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

19

8

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ

27

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

42

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

43

20

Debitorreference

’Tekst’ feltet fra kassekladden

63

8

FI nr.

Modtagers kreditornr

71

2

Kortartkode

75

73

16

Betalerident.

Betaleridentifikation fra OCR-linie

89

3

Antal tekstlinier

006: Ialt 6 tekstlinier

92

35

Tekstlinie1

”Faktura nr. ” + fakturanummer

127

35

Tekstlinie2

Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

162

4 x 35

Tekstlinie3 - 6

Ialt 4 tekstlinier til modtager

 

PBS Erhvervsservice:

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

1

Recordtype

9

2

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

16

6

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅ

22

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

37

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

38

20

Debitorreference

Tom

58

8

PBS nr.

Modtagers PBS nr.

66

10

Modtagerref.

”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

76

3

Antal tekstlinier

006: Ialt 6 tekstlinier

79

35

Tekstlinie1

”Faktura nr. ” + fakturanummer

114

35

Tekstlinie2

”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

149

4 x 35

Tekstlinie3 - 6

Ialt 4 tekstlinier til modtager

 

Indenlandsk check:

 

Position

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

1

Recordtype

5

2

14

Afsenderkonto

Regnr. og kontonummer på afsenders bank

16

6

Betalingsdato

Betalingsdato. DDMMÅÅ

22

15

Beløb

Beløb i kr. og ører med decimalkomma

37

1

Kvittering

N: Ingen særskilt kvittering

38

20

Debitorreference

’Tekst’ feltet fra kassekladden

58

1

Alternativ afs.

N: Ingen alternativ afsender

59

18

Alternativ stilling

Tom

77

32

Alternativ navn

Tom

109

32

Alternativ adr.

Tom

141

4

Alternativ postnr

Tom

145

18

Modtagerstilling

Tom

163

32

Modtagernavn

Modtagers navn

195

32

Modtageradr.

Modtagers adresse

227

4

Modtagerpostnr.

Modtagers postnr.

231

3

Antal tekstlinier

006: Ialt 6 tekstlinier

234

35

Tekstlinie1

”Faktura nr. ” + fakturanummer

269

35

Tekstlinie2

"Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

304

4 x 35

Tekstlinie3 - 6

Ialt 4 tekstlinier til modtager