Følgende format gælder for filer, der sendes til SDC (Sparekassernes Datacentral).
Indenlandsk overførsel (konto til konto):
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
4 |
Recordtype |
K061 |
5 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
19 |
8 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ |
27 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
42 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
43 |
20 |
Debitorreference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
63 |
1 |
Alternativ afs. |
N: Ingen alternativ afsender |
64 |
18 |
Alternativ stilling |
Tom |
82 |
32 |
Alternativ navn |
Tom |
114 |
32 |
Alternativ adr. |
Tom |
146 |
4 |
Alternativ postnr. |
Tom |
150 |
4 |
Regnr. |
Reg.nr. på modtagers pengeinstitut (kortart 01 |
konverteres til Reg.nr. 1199) |
|||
154 |
10 |
Kontonr. |
Kontonummer for indsættelse af beløb |
164 |
3 |
Antal tekstlinier |
006: Ialt 6 tekstlinier |
167 |
35 |
Tekstlinie1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
202 |
35 |
Tekstlinie2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
237 |
4 x 35 |
Tekstlinie3 - 6 |
Ialt 4 tekstlinier til modtager |
Giroindbetalingskort:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
4 |
Recordtype |
K006 |
5 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
19 |
8 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ |
27 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
42 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
43 |
20 |
Debitorreference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
63 |
1 |
Alternativ afs. |
N: Ingen alternativ afsender |
64 |
18 |
Alternativ stilling |
Tom |
82 |
32 |
Alternativ navn |
Tom |
114 |
32 |
Alternativ adr. |
Tom |
146 |
4 |
Alternativ postnr. |
Tom |
150 |
10 |
Gironr. |
Modtagers gironr. |
160 |
2 |
Kortartkode |
Kortart: 04, 15, 41 |
162 |
19 |
Betalerident. |
Betaleridentifikation fra OCR-linie |
181 |
3 |
Antal tekstlinier |
006: Ialt 6 tekstlinier |
184 |
35 |
Tekstlinie1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
219 |
35 |
Tekstlinie2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
254 |
4 x 35 |
Tekstlinie3 - 6 |
Ialt 4 tekstlinier til modtager |
Fælles indbetalingskort - kortart = 71:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
4 |
Recordtype |
K020 |
5 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
19 |
8 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ |
27 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
42 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
43 |
20 |
Debitorreference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
63 |
8 |
FI nr. |
Modtagers kreditornr. |
71 |
2 |
Kortartkode |
71 |
73 |
15 |
Betalerident. |
Betaleridentifikation fra OCR-linie |
Fælles indbetalingskort - kortart = 73:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
4 |
Recordtype |
K073 |
5 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
19 |
8 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ |
27 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
42 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
43 |
20 |
Debitorreference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
63 |
8 |
FI nr. |
Modtagers kreditornr. |
71 |
2 |
Kortartkode |
73 |
73 |
1 |
Alternativ afs. |
N: Ingen alternativ afsender |
74 |
18 |
Alternativ stilling |
Tom |
92 |
32 |
Alternativ navn |
Tom |
124 |
32 |
Alternativ adr. |
Tom |
156 |
4 |
Alternativ postnr. |
Tom |
160 |
3 |
Antal tekstlinier |
006: Ialt 6 tekstlinier |
163 |
35 |
Tekstlinie1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
198 |
35 |
Tekstlinie2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
233 |
4 x 35 |
Tekstlinie3 - 6 |
Ialt 4 tekstlinier til modtager |
Fælles indbetalingskort - kortart = 75:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
4 |
Recordtype |
K075 |
5 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
19 |
8 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ |
27 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
42 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
43 |
20 |
Debitorreference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
63 |
8 |
FI nr. |
Modtagers kreditornr |
71 |
2 |
Kortartkode |
75 |
73 |
16 |
Betalerident. |
Betaleridentifikation fra OCR-linie |
89 |
3 |
Antal tekstlinier |
006: Ialt 6 tekstlinier |
92 |
35 |
Tekstlinie1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
127 |
35 |
Tekstlinie2 |
Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
162 |
4 x 35 |
Tekstlinie3 - 6 |
Ialt 4 tekstlinier til modtager |
PBS Erhvervsservice:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
1 |
Recordtype |
9 |
2 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
16 |
6 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅ |
22 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
37 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
38 |
20 |
Debitorreference |
Tom |
58 |
8 |
PBS nr. |
Modtagers PBS nr. |
66 |
10 |
Modtagerref. |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
76 |
3 |
Antal tekstlinier |
006: Ialt 6 tekstlinier |
79 |
35 |
Tekstlinie1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
114 |
35 |
Tekstlinie2 |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
149 |
4 x 35 |
Tekstlinie3 - 6 |
Ialt 4 tekstlinier til modtager |
Indenlandsk check:
Position |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
1 |
Recordtype |
5 |
2 |
14 |
Afsenderkonto |
Regnr. og kontonummer på afsenders bank |
16 |
6 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅ |
22 |
15 |
Beløb |
Beløb i kr. og ører med decimalkomma |
37 |
1 |
Kvittering |
N: Ingen særskilt kvittering |
38 |
20 |
Debitorreference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
58 |
1 |
Alternativ afs. |
N: Ingen alternativ afsender |
59 |
18 |
Alternativ stilling |
Tom |
77 |
32 |
Alternativ navn |
Tom |
109 |
32 |
Alternativ adr. |
Tom |
141 |
4 |
Alternativ postnr |
Tom |
145 |
18 |
Modtagerstilling |
Tom |
163 |
32 |
Modtagernavn |
Modtagers navn |
195 |
32 |
Modtageradr. |
Modtagers adresse |
227 |
4 |
Modtagerpostnr. |
Modtagers postnr. |
231 |
3 |
Antal tekstlinier |
006: Ialt 6 tekstlinier |
234 |
35 |
Tekstlinie1 |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
269 |
35 |
Tekstlinie2 |
"Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
304 |
4 x 35 |
Tekstlinie3 - 6 |
Ialt 4 tekstlinier til modtager |