Følgende format gælder for filer, der sendes til Bankens Erhvervssystem (Bankernes EDB Central).
Formatet består af kommaseparerede felter.
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
6 |
Betalingstype |
ERHxxx: |
351: FI-kort, kortart 71 |
|||
352: GIRO-kort, kortart 04 og 15 |
|||
354: GIRO-kort, kortart 01 og 41 |
|||
356: Bankoverførsel (indenlandsk) |
|||
357: FI-kort, kortart 73 |
|||
358: FI-kort, kortart 75 |
|||
2 |
11 |
Fra konto |
Kontonummer i administrators bank, hvor beløbet skal |
hæves. Regnr.: 4 cifre. Kontonummer: 7 cifre. |
|||
3 |
20 |
Egen reference |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
4 |
14 |
Til konto |
ERH351: ’FI ’ + 8-cifret kreditornr. |
ERH352: ’GIRO’ + 7-cifret gironr. |
|||
ERH354: ’GIRO’ + 7-cifret gironr. |
|||
ERH356: Bankkonto: 4-cifret reg.nr. og 10-cifret kontonummer |
|||
(GIRO kortart 01: reg.nr. = 1199 samt gironr.) |
|||
Nemkonto: NKC+og CPR-nr:10 cifre (fra Kontonummer) |
|||
NKV+og CVR-nr: 8 cifre (fra Kontonummer) |
|||
ERH357: ’FI ’ + 8-cifret kreditornr. |
|||
ERH358: ’FI ’ + 8-cifret kreditornr. |
|||
5 |
35 |
Modtagers navn |
Kreditornavn |
6 |
2 |
Frekvens |
Tom |
7 |
2 |
Antal gange |
Tom |
8 |
8 |
Slutdato |
Tom |
9 |
12 |
Beløb i kr. |
Beløb med max. 2 decimaler og decimalkomma |
10 |
6 |
Betalingsdato |
Betalingsdato. DDMMÅÅ |
11 |
20 |
Kortreference |
ERH351: ’71’ + 15-cifret id. |
ERH352: ’04’ + 16-cifret id. eller ’15’ + 16-cifret id. |
|||
ERH354: ’41’ |
|||
ERH356: ”Fakt. ” + fakturanummer |
|||
ERH357: ’73’ |
|||
ERH358: ’75’ + 16-cifret id. |
|||
12 |
1 |
Tilmeld til BS |
Tom |
13 |
3 |
Valutakode |
Tom |
14 |
14 |
Udenl. beløb |
Tom |
15 |
Reserveret |
Tom |
|
16 |
Reserveret |
Tom |
|
17 |
Reserveret |
Tom |
|
18 |
Reserveret |
Tom |
|
19 |
Reserveret |
Tom |
|
20 |
1 |
Overførselskvit. |
Tom |
21 |
Reserveret |
Tom |
|
22 |
Reserveret |
Tom |
|
23 |
Reserveret |
Tom |
|
24 |
Reserveret |
Tom |
|
25 |
Reserveret |
Tom |
|
26 |
35 |
Bemærkning 1 |
Modtagers identifikation af indbetaler: |
Afsenderidentifikation fra opsætning eller selskabsnavn |
|||
27 |
35 |
Bemærkning 2 |
Oplysning om betalingen: |
”Faktura nr. ” + fakturanummer |
|||
28 |
35 |
Afsenders navn |
Afsenderidentifikation fra opsætning eller selskabsnavn |
29 |
35 |
Afsenders adr. 1 |
Tom |
30 |
35 |
Afsenders adr. 2 |
Tom |
31 |
35 |
Afsenders adr. 3 |
Tom |
32 |
35 |
Afsenders adr. 4 |
Tom |
33 - 73 |
41 x 35 |
Tekst 1 til 41 |
Betalingsmeddelelse |