Følgende format gælder for filer, der sendes til Danske Bank - Business Online.
Formatet består af kommaseparerede felter.
Feltnr |
Antal tegn |
Felt |
Beskrivelse |
1 |
8 |
CMBO |
Kommando for betalingsoprettelse |
2 |
15 |
Fra |
Kontonummer i Den Danske Bank, hvor beløbet |
skal hæves. Regnr: 4 cifre. Kontonummer: 10 cifre |
|||
3 |
15 |
Til |
Betalingstype og identifikation for indsættelse af beløb |
Bankkonto: |
|||
Regnr: 4 cifre. Kontonummer: 10 cifre |
|||
Nemkonto: |
|||
NKC+og CPR-nr:10 cifre (fra Kontonummer) |
|||
NKV+og CVR-nr: 8 cifre (fra Kontonummer) |
|||
Girokonto: |
|||
Regnr: 1199. Gironr: 10 cifre (kortart 01) |
|||
Indbetalingskort: |
|||
IK + Gironr: 7 cifre (kortart 04 og 15) |
|||
IK + Kreditornr: 8 cifre (kortart 71, 73 og 75) |
|||
ErhvervsService: |
|||
GIRO + Gironr: 7 cifre |
|||
PBS + PBS nr: 8 cifre |
|||
Check: CHECK |
|||
4 |
12 |
Beløb |
Beløb med max. 2 decimaler og decimalkomma |
5 |
8 |
Dato |
Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ |
6 |
3 |
Valuta |
”DKK” |
7 |
1 |
Gireringsart |
Tom |
8 |
1 |
Meddelelse til |
”U” for udvidet tekst på kontoudtog |
modtager |
”J” for brev til modtager |
||
Tom for ingen udvidet tekst/intet brev |
|||
9 - 12 |
Tomme |
||
13 |
1 |
Brev til afsender |
Tom for intet brev |
14 |
35 |
Tekst 1 |
Tom |
15 |
35 |
Tekst 2 |
Tom |
16 |
35 |
Navn 1 |
Tom (kun check) |
17 |
35 |
Navn 2 |
Tom (kun check) |
18 |
35 |
Navn 3 |
Tom (kun check) |
19 |
35 |
Navn 4 |
Tom (kun check) |
20 |
20 |
Tekst på |
’Tekst’ feltet fra kassekladden |
afsenders |
|||
kontoudskrift |
|||
21 |
24 |
Bemærkning |
”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr. |
22 |
20 |
Tekst på |
”Fakt. ” + fakturanummer |
modtagers |
|||
kontoudskrift |
|||
23 |
2 |
Kortart |
Girokort: 04, 15, 41 |
Fællesindbetalingskort: 71, 75 |
|||
24 |
19 |
Betalingsid |
Girokort: |
Kortart 04: 16 cifre |
|||
Kortart 15: 16 cifre |
|||
Kortart 41: 10 cifre |
|||
Fælles indbetalingskort: |
|||
Kortart 71: 15 cifre |
|||
Kortart 73: Betalingsid benyttes ikke (tom) |
|||
Kortart 75: 16 cifre |
|||
25 |
35 |
Debitorid |
Afsenderidentifikation fra opsætning eller selskabsnavn |
26 |
35 |
Reference til |
”Fakturanr. ” + fakturanummer |
primærdokument |
|||
27 - 67 |
41 x 35 |
Adviseringstekst |
Betalingsmeddelelse |
68 - 72 |
5 x 35 |
Alternativ |
Tom |
afsenderadresse |