Format for betalinger med DDB

Parent Previous Next

Følgende format gælder for filer, der sendes til Danske Bank - Business Online.

  

Formatet består af kommaseparerede felter.


Feltnr

Antal tegn

Felt

Beskrivelse





1

8

CMBO

Kommando for betalingsoprettelse

2

15

Fra

Kontonummer i Den Danske Bank, hvor beløbet




skal hæves. Regnr: 4 cifre. Kontonummer: 10 cifre

3

15

Til

Betalingstype og identifikation for indsættelse af beløb




Bankkonto:




               Regnr: 4 cifre. Kontonummer: 10 cifre




Nemkonto:




               NKC+og CPR-nr:10 cifre (fra Kontonummer)




               NKV+og CVR-nr: 8 cifre (fra Kontonummer)




Girokonto:




               Regnr: 1199. Gironr: 10 cifre (kortart 01)




Indbetalingskort:




               IK + Gironr: 7 cifre (kortart 04 og 15)




               IK + Kreditornr: 8 cifre (kortart 71, 73 og 75)




ErhvervsService:




               GIRO + Gironr: 7 cifre




               PBS + PBS nr: 8 cifre




Check:        CHECK

4

12

Beløb

Beløb med max. 2 decimaler og decimalkomma

5

8

Dato

Betalingsdato. DDMMÅÅÅÅ

6

3

Valuta

”DKK”

7

1

Gireringsart

Tom

8

1

Meddelelse til

”U” for udvidet tekst på kontoudtog



modtager

”J” for brev til modtager




Tom for ingen udvidet tekst/intet brev

9 - 12



Tomme

13

1

Brev til afsender

Tom for intet brev

14

35

Tekst 1

Tom

15

35

Tekst 2

Tom

16

35

Navn 1

Tom (kun check)

17

35

Navn 2

Tom (kun check)

18

35

Navn 3

Tom (kun check)

19

35

Navn 4

Tom (kun check)

20

20

Tekst på

’Tekst’ feltet fra kassekladden



afsenders




kontoudskrift


21

24

Bemærkning

”Vor ref.” + selskabsnr. + bilagsnr.

22

20

Tekst på

”Fakt. ” + fakturanummer



modtagers




kontoudskrift


23

2

Kortart

Girokort: 04, 15, 41




Fællesindbetalingskort: 71, 75

24

19

Betalingsid

Girokort:




           Kortart 04: 16 cifre




           Kortart 15: 16 cifre




           Kortart 41: 10 cifre




Fælles indbetalingskort:




           Kortart 71: 15 cifre




           Kortart 73: Betalingsid benyttes ikke (tom)




           Kortart 75: 16 cifre

25

35

Debitorid

Afsenderidentifikation fra opsætning eller selskabsnavn

26

35

Reference til

”Fakturanr. ” + fakturanummer



primærdokument


27 - 67

41 x 35

Adviseringstekst

Betalingsmeddelelse

68 - 72

5 x 35

Alternativ

Tom



afsenderadresse